Faktúra 0219/13

Faktúra doručená:14.11.2013

Dodávateľ
Simona Benková
Prúdy 99/10
911 05 Trenčín
IČO:46802215
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Trénerské služby 10/2013 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 770,00 EUR