Faktúra 01/00146/21

Faktúra doručená:14.9.2021
Číslo zmluvy:GZ1/2021/0011

Dodávateľ
SPIN TN s.r.o.
Štefánikova 19
911 01 Trenčín
IČO:36317039
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rekonštrukcia internetovej siete III. etapa ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 666,67 EUR