Faktúra 01/00133/21

Faktúra doručená:02.9.2021
Číslo objednávky:OBJ066/21

Dodávateľ
GRD s.r.o.
Krupinica 2817
963 01 Krupina
IČO:31645399
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odborná prehliadka plošiny ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 207,00 EUR