Faktúra 01/00116/21

Faktúra doručená:04.8.2021
Číslo objednávky:OBJ050/21

Dodávateľ
Škrovánek Vladimír
Sibírska 10
91101 Trenčín
IČO:17659141
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Maľovanie výdajní ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 400,00 EUR