Faktúra 0169/21

Faktúra doručená:25.8.2021
Číslo objednávky:OBJ063/21

Dodávateľ
Roman Dolinajec HACOM
Bytčianska 56/20
010 03 Žilina
IČO:44662173
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Batérie AA SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 402,00 EUR