Faktúra 0194/13

Faktúra doručená:08.10.2013
Číslo objednávky:OBJ108/13

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom bazéna a telocvične 09/2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 720,00 EUR