Faktúra 0183/13

Faktúra doručená:02.10.2013
Číslo zmluvy:S-19/01/05

Dodávateľ
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Soblahovska 65
91150 Trenčín
IČO:37920413
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Teplo 09/2013
Vodné 09/2013
Stočné 09/2013
Elektrická energia 09/2013
Ostatné služby 09/2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 237,00 EUR