Faktúra 0123/21

Faktúra doručená:01.7.2021
Číslo objednávky:OBJ0123/21

Dodávateľ
Pyroservis a.s.
Melčice - Lieskové 117
913 05 Melčice-Lieskové
IČO:30813905
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kontrola hasiacich prístrojov SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 98,54 EUR