Faktúra 01/00087/21

Faktúra doručená:01.7.2021
Číslo objednávky:OBJ046/21

Dodávateľ
Pyroservis a.s.
Melčice - Lieskové 117
913 05 Melčice-Lieskové
IČO:30813905
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava hasiacich prístrojov ŠI
Oprava hasiacich prístrojov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 235,30 EUR