Faktúra 0077/21

Faktúra doručená:14.4.2021
Číslo objednávky:OBJ023/21

Dodávateľ
COMPY-COM spol. s.r.o.
Zgútha Vrbického 848/6
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:46555731
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Záložné zdroje SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 923,60 EUR