Faktúra 0168/13

Faktúra doručená:04.9.2013
Číslo zmluvy:S-19/01/05

Dodávateľ
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Soblahovska 65
91150 Trenčín
IČO:37920413
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Teplo 08/2013 ŠG
Vodné 08/2013 ŠG
Stočné 08/2013 ŠG
El.energia 08/2013 ŠG
Ostatné služby 08/2013 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 237,00 EUR