Faktúra DFK0001/21

Faktúra doručená:22.2.2021
Číslo zmluvy:Z20211277_Z

Dodávateľ
UNI - JAS gastrotechnika s.r.o.
Kragujevská 8414
010 01 Žilina
IČO:47966424
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Sušička príborov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 596,40 EUR