Faktúra 01/00271/20

Faktúra doručená:14.1.2021
Číslo zmluvy:592020

Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie dodávky plynu za r.2020 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -1 238,38 EUR