Faktúra 01/00265/20

Faktúra doručená:07.1.2021
Číslo objednávky:OBJ170/20

Dodávateľ
Termsys s.r.o.
Elektrárenská 1737/8
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:47030470
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kotla Baxi - havária ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,80 EUR