Faktúra 01/00002/21

Faktúra doručená:18.1.2021
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 15.12.-11.1.2021 ŠI
Stočné 15.12.-11.1.2021 ŠI
VPO 15.12.-11.1.2021 ŠI
VPO 15.12.-11.1.2021 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 277,80 EUR