Faktúra 0318/20

Faktúra doručená:21.12.2020
Číslo objednávky:OBJ134/20

Dodávateľ
SPIN TN s.r.o.
Štefánikova 19
911 01 Trenčín
IČO:36317039
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odborná prehliadka elektrickej inštalácie - havária ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 108,00 EUR