Faktúra 0303/20

Faktúra doručená:15.12.2020
Číslo zmluvy:2020/1889

Dodávateľ
AU - STAV, s.r.o.
Zamostie 182
017 01 Považská Bystrica
IČO:36328294
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rekonštrukcia výťahov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93 727,61 EUR