Faktúra 01/00248/20

Faktúra doručená:21.12.2020
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 10.11.-14.12.2020 ŠI
Stočné 10.11.-14.12.2020 ŠI
Vodné 10.11.-14.12.2020 ŠJ
Stočné 10.11.-14.12.2020 ŠJ
VPO 10.11.-14.12.2020 ŠI
VPO 10.11.-14.12.2020 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 241,68 EUR