Faktúra 01/00247/20

Faktúra doručená:18.12.2020
Číslo objednávky:OBJ156/20

Dodávateľ
DUFALA Ján
Pod Sokolice 28
911 01 Trenčín
IČO:17560489
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Galantériový tovar ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 003,50 EUR