Faktúra 01/00250/20

Faktúra doručená:22.12.2020
Číslo objednávky:OBJ161/20

Dodávateľ
VYPA SK, s.r.o.
Legionárska 127
911 01 Trenčín
IČO:35721081
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektrické náradie ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 690,92 EUR