Faktúra 01/00242/20

Faktúra doručená:11.12.2020
Číslo objednávky:OBJ133/20

Dodávateľ
Temax, spol.s.r.o.
9. lip 366
91321 Trenčianska Turná
IČO:36313696
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN 011AR ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 256,20 EUR