Faktúra 01/00222/20

Faktúra doručená:16.11.2020
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 8.10.-9.11.2020 ŠI
Stočné 8.10.-9.11.2020 ŠI
Vodné 8.10.-9.11.2020 ŠJ
Stočné 8.10.-9.11.2020 ŠJ
VPO 8.10.-9.11.2020 ŠI
VPO 8.10.-9.11.2020 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 796,51 EUR