Faktúra 01/00220/20

Faktúra doručená:16.11.2020
Číslo objednávky:OBJ014/20

Dodávateľ
SEKO TRENČÍN s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 308,94 EUR