Faktúra 04/00002/20

Faktúra doručená:13.11.2020
Číslo objednávky:OBJ121/20

Dodávateľ
PWB s.r.o.
Gen. M.R. Štefánika 6670/19
911 01 Trenčín
IČO:52186041
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rúška TNG SF
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 931,50 EUR