Faktúra 01/00218/20

Faktúra doručená:11.11.2020
Číslo objednávky:OBJ119/20

Dodávateľ
iCentrum nk s.r.o.
Hlavná 72
943 01 Štúrovo
IČO:48180777
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vonkajšie fitness stroje ŠI
Vonkajšie fitnes stroje ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 873,20 EUR