Faktúra 0251/20

Faktúra doručená:04.11.2020
Číslo zmluvy:000100

Dodávateľ
EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 386/83
911 01 Trenčín
IČO:36326429
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pripojenie na SRP 10/2020 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,00 EUR