Faktúra 0238/20

Faktúra doručená:22.10.2020
Číslo zmluvy:593202

Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dodávka plynu za 10/2020 telocvičňa SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 332,00 EUR