Faktúra 01/00168/20

Faktúra doručená:25.9.2020
Číslo objednávky:OBJ095/20

Dodávateľ
EKO Trenčín s.r.o.
Električná 11
91101 Trenčín
IČO:36339890
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dezinfekcia na ruky ŠI
Dezinfekcia na ruky ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 160,00 EUR