Faktúra 0195/20

Faktúra doručená:07.9.2020
Číslo zmluvy:Z202020792_Z

Dodávateľ
Martin Gall - MG COMP
Šmeralova 23
080 01 Prešov
IČO:41751477
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Notebooky SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 768,00 EUR