Faktúra 01/00147/20

Faktúra doručená:20.8.2020
Číslo objednávky:OBJ067/20

Dodávateľ
Temax, spol.s.r.o.
9. lip 366
91321 Trenčianska Turná
IČO:36313696
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN 011 AR ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 211,20 EUR