Faktúra 01/00140/20

Faktúra doručená:13.8.2020
Číslo objednávky:OBJ070/20

Dodávateľ
RUBEN, s.r.o.
Vidrmoch 137
038 21 Mošovce
IČO:44633742
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Jednorázové ochranné rúška ŠI
Jednorázové ochranné rúška ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 484,00 EUR