Faktúra 01/00125/20

Faktúra doručená:31.7.2020
Číslo objednávky:OBJ059/20

Dodávateľ
Pyroservis a.s.
Melčice - Lieskové 117
91305 Lieskové - Zemianske
IČO:30813905
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia hasiacich prístrojov ŠI
Revízia hasiacich prístrojov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 255,00 EUR