Faktúra 01/00126/20

Faktúra doručená:31.7.2020
Číslo objednávky:OBJ064/20

Dodávateľ
Pyroservis a.s.
Melčice - Lieskové 117
91305 Lieskové - Zemianske
IČO:30813905
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava hasiacich prístrojov ŠI
Oprava hasiacich prístrojov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 634,92 EUR