Faktúra 0173/20

Faktúra doručená:18.8.2020
Číslo objednávky:OBJ076/20

Dodávateľ
ORYM spol. s.r.o.
Námestie svatej Anny 21
91101 Trenčín
IČO:36307441
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava zabezpečovacieho systému školy SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 226,80 EUR