Faktúra 0155/20

Faktúra doručená:17.7.2020
Číslo objednávky:OBJ063/20

Dodávateľ
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413
040 11 KOŠICE
IČO:36212466
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rudla SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,84 EUR