Faktúra 01/00088/20

Faktúra doručená:02.6.2020
Číslo objednávky:OBJ046/20

Dodávateľ
Roman Mikušinec
Dolná Súča 472
913 32 Dolná Súča
IČO:33184917
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava PVC podlahoviny - havária ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 754,65 EUR