Faktúra 01/00080/20

Faktúra doručená:20.5.2020
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 9.4.-7.5.2020 ŠI
Stočné 9.4.-7.5.2020 ŠI
VPO 9.4.-7.5.2020 ŠJ
VPO 9.4.-7.5.2020 ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 766,81 EUR