Faktúra 01/00270/13

Faktúra doručená:06.9.2013

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Mobilné telefóny 08/2013 ŠI
Mobilné telefóny 08/2013 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,76 EUR