Faktúra 01/00260/13

Faktúra doručená:05.9.2013
Číslo objednávky:OBJ110/13

Dodávateľ
DeLUX ZPS s.r.o.
1. mája 939
95201 Vráble
IČO:35934590
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiaci materiál ŠI
Čistiaci materiál ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 229,44 EUR