Faktúra 01/00246/13

Faktúra doručená:28.8.2013
Číslo objednávky:OBJ020/13

Dodávateľ
TORBIA, s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 455/7
914 01 Trenčianská Teplá
IČO:36343129
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiace prostriedky ŠI
Čistiaci materiál ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 243,77 EUR