Faktúra 0026/20

Faktúra doručená:06.2.2020
Číslo objednávky:OBJ016/20

Dodávateľ
SEPO, Peter Čársky
Gajova 11
811 09 Bratislava
IČO:35002247
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Náhradné diely na kan. trenažér SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,00 EUR