Faktúra 01/00004/20

Faktúra doručená:20.1.2020
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 10.12. - 7.1.2020 ŠI
Stočné 10.12. - 7.1.2020 ŠI
Vodné 10.12. - 7.1.2020 ŠJ
Stočné 10.12. - 7.1.2020 ŠJ
VPO 10.12. - 7.1.2020 ŠI
VPO 10.12. - 7.1.2020 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 109,24 EUR