Faktúra 0373/19

Faktúra doručená:07.1.2020
Číslo objednávky:7659/2018

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie dodávky EE 7-12/2019 únikový východ SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,17 EUR