Faktúra 01/00385/19

Faktúra doručená:07.1.2020

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pevné telefóny 12/2019 ŠI
Pevné telefóny 12/2019 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,94 EUR