Faktúra 0355/19

Faktúra doručená:20.12.2019
Číslo objednávky:OBJ236/19

Dodávateľ
SAND, s.r.o.
J. Hollého 645
908 41 Šaštín - Stráže
IČO:36247561
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Piesok SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 342,00 EUR