Faktúra 0342/19

Faktúra doručená:16.12.2019
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 9.11.-9.12.2019 SŠŠ
Stočné 9.11.-9.12.2019 SŠŠ
VPO 9.11.-9.12.2019 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 460,98 EUR