Faktúra 01/00371/19

Faktúra doručená:27.12.2019
Číslo objednávky:OBJ247/19

Dodávateľ
JUTEX Slovakia, s. r. o.
Ivánska cesta 2
82104 Bratislava
IČO:36250643
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Metrážna rohož ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 877,82 EUR