Faktúra 01/00363/19

Faktúra doručená:27.12.2019
Číslo objednávky:OBJ073/19

Dodávateľ
PWB s.r.o.
Gen. M.R. Štefánika 6670/19
911 01 Trenčín
IČO:52186041
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonerové kazety ŠI
Tonerové kazety ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 150,20 EUR