Faktúra 01/00358/19

Faktúra doručená:20.12.2019
Číslo objednávky:OBJ237/19

Dodávateľ
Lencos In s.r.o.
Bátovce 72
935 03 Bátovce
IČO:46475184
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava stoličiek ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 695,60 EUR