Faktúra 01/00352/19

Faktúra doručená:17.12.2019
Číslo zmluvy:GZ1/2019/017

Dodávateľ
BEGA s.r.o.
PD
951 36 Lehota
IČO:36547654
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nábytok do študentských izieb ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24 999,00 EUR